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科研项目审计通知(2021第01号)

审 计 通 知 书

呼和民院内审[2021]01

 

科技处、、各有关部门::

依照学堂工作部署和要求,,审计处打算于202141日起,,对附表所列科研项目经费使用情况进行审计,,请科技处、、项目承担单元、、项目掌管人、、财政处、、国有资产治理处等有关部门赐与积极共同,,落实专人掌管协调有关事宜,,并于202141日前备齐审计所需有关资料。

现将有关事项通知如下::

一、、审计内容

《玖鼎集团官网科研经费审计执行法子》第六条划定的审计内容(详见审计处网站“校内规章”)。

二、、审计资料

被审计单元或项目组依照《玖鼎集团官网科研经费审计执行法子》第十一条的划定筹备审计资料,,填写审计资料清单和承诺书,,并审计组参与后交于审计组。

四、、审计组名单::

组长::肖玉婷,,成员::郭晓东、、王孙、、王炳凯。

联系人::莎日乐,,联系电话::13674830801。

附件::1.拟审计科研项目统计表

2.审计资料清单

     3.承诺书

               审 计 处

                 2021322

 

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