
玖鼎集团官网审计处成立于2020年3月,,是学堂掌管内部审计工作的职能部门,,内设财政审计科、工程审计科两个科室!!!。审计处凭据国度司法律规和学堂的规章制度,,对学堂及其所属部门的经济活动进行审计监督和评价,,并在业务上接受上级审计机关和主管部门内部审计机构的领导、查抄和评估!!!。其重要职责蕴含::
1.凭据国度司法、律例和上级主管部门的有关划定,,掌管束订内部审计规章制度、年度审计工作打算并组织执行!!!。
2.对学堂及所属部门贯彻落实国度重大政策措施情况进行审计;;
3.对学堂及所属部门发展规划、重大措施以及年度工作打算执行情况进行审计;;
4.对学堂预算执行情况和财政决算进行审计,,对校内各部门资金治理和使用情况进行审计!!!。
5.对学堂固定资产采购、治理、使用情况进行审计;;
6.对各类科研项目经费以及其他专项经费的治理和使用情况进行审计;;
7.对学;8ㄉ、修理工程项目进行跟踪审计和竣工决算审计,,组织招标项目节制价编制!!!。
8.对学堂及所属部门内部节制及风险治理情况进行审计;;
9.对学堂处级辅导干部推广经济责任情况进行审计;;
10.协助学堂辅导督促落实审计发现问题的整改工作;;
11.实现上级主管部门和学堂要求办理的其他事项!!!。
12.掌管委托审计项主张招标、组织、协和谐治理工作;;
13.掌管内部审计档案建设与治理工作!!!。